开展审计意见征询 切实为集团公司及所属企业提供审计服务

发布时间:2016年1月20日

为更好的为集团公司及所属企业提供审计服务,充分提升审计监督和咨询价值,年初伊始,集团公司风险控制部主动与各职能部门及所属企业主要经营负责人开展深度和积极的沟通,了解被审计单位的审计需求。

根据所属企业2016年度的经营业绩指标,了解各所属企业所需要的审计服务。即,为了帮助被审单位完成年度经营指标,被审单位需要风险控制部提供哪些服务和帮助?我们可以为被审单位提供哪些专业审计服务等。只有将审计咨询和审计服务的职能渗透到被审单位的经营业务中,才能更加体现出审计的价值。而后,风险控制部将根据搜集到的沟通结果汇总整理,编制2016年具体执行的工作计划,列出具体详细的审计项目,并上报集团领导审批。这不仅可以在第一时间准确的把握集团公司及所属企业的审计需求,使审计工作切实帮助到被审单位提升运营管理水平,堵塞经营管理风险,更加可以体现出集团审计工作的务实化。

(新业集团 风险控制部)

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